凤城团市委2018年部门预算公开
2018年凤城团市委部门预算 |
目 录 第一部分 凤城团市委概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 凤城团市委2018年部门预算表 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算分类汇总表 4、支出预算总表 5、支出预算总表(一般预算) 6、财政部门安排的预算拨款支出预算总表 7、纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算表 8、纳入预算管理的其他收入支出预算表 9、专项收入安排的支出预算表 10、纳入专户管理的行政事业性收费等收入支出预算表 11、纳入预算管理的政府性基金支出预算表 12、市本级部门预算政府采购预算表 13、一般公共预算基本支出表 14、一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 凤城团市委2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 凤城团市委概况 一、 主要职能: 凤城团市委是(一)是指导全市共青团的工作,培养、树立、宣传全市各条战线上的优秀青年典型;(二)组织青年开展思想教育、文化活动;指导全市开展法制宣传、扶贫帮困、环境保护等志愿者工作。(三)是指导全市高中、初中、少先队工作,维护青少年合法权益,组织开展各种形式的有利于青少年成长的活动。 二、部门预算单位构成 纳入凤城市团市委2018年部门预算编制范围的单位是:凤城团市委。 第二部分 凤城团市委部门预算公开表 凤城团市委部门预算公开表:(点击超链接) 第三部分 凤城团市委2018年部门预算情况说明 一、关于凤城团市委厅2018年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则,凤城团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出等。凤城团市委2018年收支总预算50.52万元。 收入预算增减情况。2018年,凤城团市委收入预算50.52万元,比上年增加13.22万元,增长35.4%,其中:财政拨款收入48.12万元,同比增加13.22万元,增长37.9%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入2.4万元,与去年持平。财政拨款收入同比增加的主要原因:新增团代会支出 支出预算增减情况。2018年,凤城团市委预算总支出50.52万元,同比增加支出13.22万元,增长35.4%,其中:基本支出增加13.22万元,增长35.7%。增加支出的主要原因:团代会支出增加。 二、关于凤城团市委2018年“三公”经费预算情况 2018年“三公”经费预算数0千元,其中:公务接待费0千元、公务用车购置及运行费0千元,(公务用车运行费0千元、公务用车购置费0千元)。 三、2018年凤城团市委政府采购支出情况 2018年凤城团市委政府采购支出预算为0.4万元。 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 |